送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-15 10:08

繳納社保公積金和計提發放工資如何做會計分錄?

  一、計提五險、公積金(公司部分)、工資

  借:管理費用/生產成本/銷售費用-人工成本

  貸:應付職工薪酬-養老險-醫療險-失業險-生育險-工傷險、住房公積金、工資

  二、發放工資

  借:應付職工薪酬-工資(應發總額)

  貸:其他應付款-養老險(個人)

  其他應付款-醫療險(個人)

  其他應付款-失業險(個人)

  其他應付款-公積金(個人)

  應交稅費-個稅

  銀行存款/現金(實發工資)

  三、交社保、公積金

  借:應付職工薪酬-養老險(企業部分)-醫療險(企業部分)-失業險(企業部分)-生育險(企業部分)-工傷險(企業部分)、公積金(企業部分)

  其他應付款- 養老險(個人)-醫療險(個人)-失業險(個人)、公積金(個人)

  貸:銀行存款

  四、交個稅

  借:應交稅費-個稅

  貸:銀行存款

小宇2016 追問

2022-04-15 10:15

好的,謝謝

東老師 解答

2022-04-15 10:15

不客氣,幫忙給個五星好評。

小宇2016 追問

2022-04-15 10:15

如果寫成其他應收賬款可以嗎

東老師 解答

2022-04-15 10:16

其他應收款的話也可以。

小宇2016 追問

2022-04-15 10:21

個稅計提時:借:其他應收賬款 貸:應交稅費 個稅  這是正確的吧

東老師 解答

2022-04-15 10:22

對,沒問題,這個是沒問題。

小宇2016 追問

2022-04-15 10:28

好的,謝謝

東老師 解答

2022-04-15 10:29

不客氣,幫忙給個五星好評。

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借管理費用工資貸應付職工薪酬,工資128000加4000。 借應付職工薪酬工資 貸應交稅費個稅4000, 銀行存款128000, 匯算清交,不允許抵扣所得稅,這個4000。
2022-03-31 15:37:18
繳納社保公積金和計提發放工資如何做會計分錄? 一、計提五險、公積金(公司部分)、工資 借:管理費用/生產成本/銷售費用-人工成本 貸:應付職工薪酬-養老險-醫療險-失業險-生育險-工傷險、住房公積金、工資 二、發放工資 借:應付職工薪酬-工資(應發總額) 貸:其他應付款-養老險(個人) 其他應付款-醫療險(個人) 其他應付款-失業險(個人) 其他應付款-公積金(個人) 應交稅費-個稅 銀行存款/現金(實發工資) 三、交社保、公積金 借:應付職工薪酬-養老險(企業部分)-醫療險(企業部分)-失業險(企業部分)-生育險(企業部分)-工傷險(企業部分)、公積金(企業部分) 其他應付款- 養老險(個人)-醫療險(個人)-失業險(個人)、公積金(個人) 貸:銀行存款 四、交個稅 借:應交稅費-個稅 貸:銀行存款
2022-04-15 10:08:31
你好 你要計提在一月份的是嗎
2020-02-11 17:02:44
你好,如果是上一個月沒有計提,那么,你們在實際繳稅的時候進行結轉就可以了 借, 應付職工薪酬 這里是個人所得稅部分 貸,銀行存款
2022-03-11 07:38:07
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 下個月 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 應交稅費個稅
2023-07-07 19:04:44
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