
1月份開的票,3月份紅沖如何座分錄,結轉凈資產如何做分錄
答: 借應收賬款負數 貸主營業務收入,負數 應交稅費負數, 你的成本是怎么做的? 借主營業務成本,負數 貸本年利潤負數。
1月份開的票,3月份紅沖如何座分錄,結轉凈資產如何做分錄
答: 如果1月份開的票3月份紅沖,那你應該將1月份開的票作為貸方,3月份紅沖作為借方進行分錄,結轉凈資產應該在月末作分錄,主要由各種資產和負債減去其他應收款項、預付款項等,以及相關稅金。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司有一個月分紅6萬,年底老板想把分紅沖利潤,怎么做分錄?
答: 你好,可以做他的工資的







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