送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-14 13:18

借應收賬款負數
貸主營業務收入,負數
應交稅費負數,
你的成本是怎么做的?
借主營業務成本,負數
貸本年利潤負數。

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借應收賬款負數 貸主營業務收入,負數 應交稅費負數, 你的成本是怎么做的? 借主營業務成本,負數 貸本年利潤負數。
2022-04-14 13:18:49
如果1月份開的票3月份紅沖,那你應該將1月份開的票作為貸方,3月份紅沖作為借方進行分錄,結轉凈資產應該在月末作分錄,主要由各種資產和負債減去其他應收款項、預付款項等,以及相關稅金。
2023-03-22 10:06:14
您好!也是一樣的。只是金額是負數
2016-11-24 10:48:41
你好,可以做他的工資的
2020-01-21 09:30:51
你好,學員,沖紅暫估入賬分錄,不需要沖回成本的
2022-12-14 09:53:24
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