送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-22 10:06

如果1月份開的票3月份紅沖,那你應該將1月份開的票作為貸方,3月份紅沖作為借方進行分錄,結轉凈資產應該在月末作分錄,主要由各種資產和負債減去其他應收款項、預付款項等,以及相關稅金。

欣慰的向日葵 追問

2023-03-22 10:06

那費用支付如何處理?

齊惠老師 解答

2023-03-22 10:06

費用支付應該在結算日當月進行分錄,以貸方來記錄。如果支付后有發票,應按發票的內容確定借貸方,進行分錄,發票作為憑證。

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2023-03-22 10:06:14
你好,學員,耐心等一下
2023-03-21 14:23:25
您好,1根據業務和流水補充分錄做賬,2年末結轉損益后可以結轉
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你好,先補做結轉, 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-02-15 21:04:39
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