
1月份開的票,3月份紅沖如何座分錄,結轉凈資產如何做分錄
答: 借應收賬款負數 貸主營業務收入,負數 應交稅費負數, 你的成本是怎么做的? 借主營業務成本,負數 貸本年利潤負數。
1月份開的票,3月份紅沖如何座分錄,結轉凈資產如何做分錄
答: 如果1月份開的票3月份紅沖,那你應該將1月份開的票作為貸方,3月份紅沖作為借方進行分錄,結轉凈資產應該在月末作分錄,主要由各種資產和負債減去其他應收款項、預付款項等,以及相關稅金。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司是23年9月份開業的,從9月份到12月份公司內部賬目有記流水賬,但是沒有做會計分錄,內部賬目會計分錄是從24年1月份開始做的,前面3個月沒有做公司內部的賬目分錄,1、請問如何補前面的分錄 2、如何做23年分錄轉結到24年?
答: 您好,1根據業務和流水補充分錄做賬,2年末結轉損益后可以結轉




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欣慰的向日葵 追問
2023-03-22 10:06
齊惠老師 解答
2023-03-22 10:06