送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-07 09:36

你好,你是一般納稅人的嗎?

強健的發帶 追問

2022-01-07 10:45

是的老師

強健的發帶 追問

2022-01-07 10:45

是一般納稅人

郭老師 解答

2022-01-07 10:49

你好,無票收入在未開具發票一欄里面填寫的。

郭老師 解答

2022-01-07 10:50

如果你又開了發票,再開具的發票填寫正數
未開具發票一欄填寫負數。

強健的發帶 追問

2022-01-07 15:58

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-07 16:01

不用客氣,工作愉快。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你是一般納稅人的嗎?
2022-01-07 09:36:21
你好,是的呢。你的理解正確
2022-02-15 10:35:23
您好!1、開具紅字發票:比如退貨、發票開錯且跨月的情況下需要開紅字發票。 2、收到紅字發票:如果是當月購進當月收到紅字發票的 ,可以直接紅字沖銷當月的銷售收入,做進項稅額轉出即可。 會計分錄如同你銷售時的一樣,不過金額全部為紅字。 賬務處理建議按照企業財務制度或會計準則的相關規定執行。 稅務上如果購貨方取得專用發票已經認證并做進項稅額抵扣處理,應當在《信息表》審核通過的當月在增值稅申報表附表二中填寫進項稅額轉出欄次。
2022-02-05 22:48:57
同學你好 直接紅沖就可以
2023-04-28 05:53:18
你好!原分錄沖紅,稅金通過進項稅轉出科目
2018-07-11 15:28:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...