本月銷售的一部分未開票,已做未開票收入報了稅,下 問
你好,小規模還是一般納稅人? 答
你好老師,想對去年第三季度進行一個更正申報,出現 問
你要先3,4季度同時點更正,再開始更正3季度 答
我們公司有自己的食堂,每天給員工提供三餐,每餐3元 問
1、員工月初交餐費充卡(員工自付 3 元 / 餐) 借:銀行存款 / 庫存現金 貸:其他應付款 — 食堂員工餐費 2、公司每月發放員工食堂補助 10 元 / 人 / 天(公司承擔福利) 按月計提食堂福利費 借:管理費用 — 職工福利費 貸:應付職工薪酬 — 職工福利費 結轉進食堂專用款 借:應付職工薪酬 — 職工福利費 貸:其他應付款 — 食堂經費 3、月底支付蔬菜供應商菜款(公戶轉賬) 菜款 = 員工自費部分 %2B 公司 10 元定額補助 借:其他應付款 — 食堂員工餐費 其他應付款 — 食堂經費 貸:銀行存款 4、月底食堂超支 / 結余處理 1)補助沒用完,食堂有結余 留在其他應付款 — 食堂經費,下月繼續滾存使用,不沖費用 2)公司 10 元標準超支了 超支部分依舊計入職工福利費,不額外納稅調整(福利費總額不超工資 14% 即可) 答
老師,接到稅務局電話讓自查是否符合小微企業,具體 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
行政單位或上收單位的罰款匯繳需調增嗎 問
是的,那個需要做納稅調增的 答

請問老師我2021年一張憑證做錯了,2022年才發現做錯了如何更正 10月做錯的憑證如下 借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 1009月份計提工資的分錄借 應付工資100 貨 其他應付款-工資 結轉 借 管理費用-工資100 貸 應付工資 100請問老師我現在該如何更改憑證呢 老師如果返回去改賬可 以嗎 目前還沒有做匯算清繳
答: 你好,返回去改賬可以的
請問老師我2021年一張憑證做錯了,2022年才發現做錯了如何更正 10月做錯的憑證如下 借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 1009月份計提工資的分錄借 應付工資100 貨 其他應付款-工資 結轉 借 管理費用-工資100 貸 應付工資 100請問老師我現在該如何更改憑證呢 老師如果返回去改賬可 以嗎 目前還沒有做匯算清繳
答: 借其他應付款借管理費用負數。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我個體戶的無票支出,發現做錯了二筆,是還給個人的款項,我做到管理費用了,那在匯算清繳的時候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額,這算是調表不調帳嗎,借:其他應付款-個人,貸:銀行存款,月底的時候知道這是不會開票的錢,就又做了一筆,借:管理費用-無票支出,貸,其他應付款,今年問了本人才知道,有二筆是還款給個人,相當于我月底做的無票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時候無票支出把這二筆去掉,我23年在補做分錄可以嗎,
答: 同學你好 這個可以在今年補錄
老師,我收到一張勞務費發票,借管理費用勞務費,貸其他應付款個人,銀行存款支付,借其他應付款個人,貸銀行存款,現在申報勞務費個稅,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這個怎么做平
老師,我不用計提社保,我是直接銀行扣除社保,我怎么做分錄,借應付職工薪酬 其他應付款 貸銀行存款 還是管理費用 其他應付款 貸銀行存款
老師,請教下,這樣做工會經費賬務處理是否可以;計提時:借:管理費用,貸:其他應付款,繳納時:借:其他應付款,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業外收入










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