沒做稅務登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛浴的,經營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經營范圍就能開 答
企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答

請問老師我2021年一張憑證做錯了,2022年才發現做錯了如何更正 10月做錯的憑證如下 借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 1009月份計提工資的分錄借 應付工資100 貨 其他應付款-工資 結轉 借 管理費用-工資100 貸 應付工資 100請問老師我現在該如何更改憑證呢 老師如果返回去改賬可 以嗎 目前還沒有做匯算清繳
答: 你好,返回去改賬可以的
請問老師我2021年一張憑證做錯了,2022年才發現做錯了如何更正 10月做錯的憑證如下 借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 1009月份計提工資的分錄借 應付工資100 貨 其他應付款-工資 結轉 借 管理費用-工資100 貸 應付工資 100請問老師我現在該如何更改憑證呢 老師如果返回去改賬可 以嗎 目前還沒有做匯算清繳
答: 借其他應付款借管理費用負數。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我個體戶的無票支出,發現做錯了二筆,是還給個人的款項,我做到管理費用了,那在匯算清繳的時候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額,這算是調表不調帳嗎,借:其他應付款-個人,貸:銀行存款,月底的時候知道這是不會開票的錢,就又做了一筆,借:管理費用-無票支出,貸,其他應付款,今年問了本人才知道,有二筆是還款給個人,相當于我月底做的無票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時候無票支出把這二筆去掉,我23年在補做分錄可以嗎,
答: 同學你好 這個可以在今年補錄
老師,我收到一張勞務費發票,借管理費用勞務費,貸其他應付款個人,銀行存款支付,借其他應付款個人,貸銀行存款,現在申報勞務費個稅,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這個怎么做平
老師,我不用計提社保,我是直接銀行扣除社保,我怎么做分錄,借應付職工薪酬 其他應付款 貸銀行存款 還是管理費用 其他應付款 貸銀行存款
老師,請教下,這樣做工會經費賬務處理是否可以;計提時:借:管理費用,貸:其他應付款,繳納時:借:其他應付款,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業外收入










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