你好請問下,貿易公司有模具費怎么入賬呢?銷售產品 問
收到客戶模具費 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借:其他業務成本 — 模具費 貸:銀行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定資產 / 低值易耗品,直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具,不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業,向外國公司 問
1.?采購入庫(按報關/發票匯率) 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借:應付賬款—外幣供應商 貸:銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸:財務費用—匯兌損益 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
同學,你好 不可以的 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
您好,這個是收費的,是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計 借:資金結存 — 貨幣資金 貸:資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答

匯算清繳前收到一張上年度的發票要怎么處理 安裝費發票 款項都是在去年已經支付了,發票上的開票日期是21年9月份的,22年才收到 是用其他應付款科目的 那我匯算清繳的時候要把這筆費用填在哪一欄呢? 但是開票日期是21年的,如果不做進21年的話我們21年的所得稅就多交了
答: 你好; 你如果是 22年補做的話 要走以前年度損益調整科目去補做的;到時21年匯算 把這筆費用加上去去報匯算的
匯算清繳前收到一張上年度的發票要怎么處理 款項都是在去年已經支付了,發票上的開票日期是21年9月份的,22年才收到之前有沒有做費用 是用其他應付款科目的 那我匯算清繳的時候要把這筆費用填在哪一欄呢?
答: 依描述,直接做到22年的費用,不調整匯算了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司21.12月向法人借了100萬,截止22年5月未還給法人,掛的其他應付款-法人,所得稅匯算清繳時要處理嗎
答: 同學,你好,不需要處理的









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