老師,我是內賬,老板給的很多發票都沒有付款記錄,問 問
你好,可以的,內賬可以直接入賬。 答
老師,取得甲和乙供應商開出的專票,2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
深圳市,退付個稅手續費怎樣做分錄 問
借:銀行存款(實際到賬金額) 貸:其他收益(不含稅金額) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人6%;小規模1%,2027年底前延續) 答
你好,發工資時預扣了個稅,發完員工發現扣個稅了,又 問
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100 答
你好老師,小規模納稅人,2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答

去年12月的教育費附加計提錯了,申報沒有問題。但這影響了去年的所得稅。目前還沒有進行匯算清繳。現在要怎么處理 第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調整~稅金及附加貸,應交稅費~稅金及附加第二筆 借,應交稅費~所得稅貸,以前年度損益調整~所得稅 第二筆調整的是調整后的所得稅嗎?第三筆是調整的所得稅,還是去年多計提的額稅金對吧。
答: 你好;??第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調整~稅金及附加 貸,應交稅費~稅金及附加 對的。 金額做負數金額 ;? ? ?后面的先不做; 你應該是21年年報還沒有報吧 。等著你匯算后看是否影響所得稅; 在考慮分錄? ?
去年12月的教育費附加計提錯了,申報沒有問題。但這影響了去年的所得稅。目前還沒有進行匯算清繳。現在要怎么處理 第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調整~稅金及附加貸,應交稅費~稅金及附加第二筆 借,應交稅費~所得稅貸,以前年度損益調整~所得稅 第二筆調整的是調整后的所得稅嗎?第三筆是調整的所得稅,還是去年多計提的額稅金對吧。借,利潤分配貸,以前年度損益調整調整年度報表后進行匯算清繳
答: 同學你好 對的 是這樣操作的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我單位收到了稅務退去年12月份的稅金及附加(減半收取),該沖減以前年度損益調整,還是沖減稅金及附加?謝謝!
答: 您好 請問是小規模納稅人嗎









粵公網安備 44030502000945號



欣欣子 追問
2022-03-25 16:04
樸老師 解答
2022-03-25 16:14