送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-03-21 20:15

學員你好,如果已經全額付款,計入預付,分月轉去費用的如果未支付,每月計提費用轉入其他應付款

未來 追問

2022-03-21 20:19

沒有付款,掛的應付賬款,那我現在收到發票了,把之前做的分錄沖掉!借:應交增值稅-進項稅額,貸:其他應收款-暫估進項稅,這樣做對嗎?收到的發票我3月份一次性抵扣,我應該怎么做分錄

未來 追問

2022-03-21 20:20

我之前暫估的:借:制造費用:4056.05,其他應收-暫估進項稅527.29貸:應付賬款4583.34

悠然老師01 解答

2022-03-21 20:23

先把之前暫估的全部沖掉

未來 追問

2022-03-21 20:27

制造費用已結轉!我這樣做:借:應交稅費-應交增值稅進項稅
貸:其他應收款暫估進項稅,這樣做對嗎?現在收到的發票的稅額3163.72,我3月份要一次性抵扣,怎么做分錄?費用要按月入賬,以后的月份我應該怎么入賬

悠然老師01 解答

2022-03-21 20:29

因為制造費用結清了,把原來的稅都做相反分錄沖銷,然后根據準確金額,如果金額先,可以當月一次性計入
借*制造費用
應交稅費-增值稅-進項稅額
貸*應付賬款

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學員你好,如果已經全額付款,計入預付,分月轉去費用的如果未支付,每月計提費用轉入其他應付款
2022-03-21 20:15:44
您好 請問您全年維修費不含稅金額多少 稅額多少 后面維修費都么有發生 怎么會有去年的的發票?每個月維修費金額固定?
2022-03-21 19:22:45
借:制造費用,貸是計入累計攤銷
2023-01-17 16:23:40
同學,你好 需要計入的
2022-03-15 11:00:35
您好,1. 借:主營業務成本(暫估)-300萬 貸:應付賬款(暫估)-300萬元 借:主營業務成本300-27 進項稅 27 貸:應付賬款300 2.借:應收賬款(暫估)-350萬元 貸:主營業務收入(暫估)-350萬元 借:應收賬款350 貸:主營業務收入 350-28.9 銷項稅 28.9
2023-12-28 13:26:35
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