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宏艷
于2022-03-19 19:37 發布 ??1420次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-03-19 19:37
您好可能是前面張明借了備用金 然后拿發票來報銷沖銷借款
宏艷 追問
2022-03-19 19:41
謝謝老師的回答
bamboo老師 解答
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
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請教,這個分錄是什么意思借:管理費用——業務招待費 貸:其他應收款——張明
答: 您好 可能是前面張明借了備用金 然后拿發票來報銷沖銷借款
招待費屬于其他應收款還是管理費用
答: 你招待費屬于費用的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,3月份的業務招待費做了賬了,但是發票日期是4月,需要沖銷重新做嗎?3月做賬:借:管理費用-業務招待費 15537,貸:其他應付款\' 155374月沖銷再重新做?
答: 對,沒有錯,就是這么做。
老師為什么會計付招待費非得做貸其他應付款,借其它應付款,直接做借管理費用招待費,貸銀行存款,不行嗎
討論
業務招待費 貸方進入其他應付款么 員工先把錢墊了 錢可以打到員工的個人卡上么
老板辦公室買的純凈水收到的專票是借管理費用招待費貸其他應付款么
一般納稅人,收到一張超市采購的專票,作為業務招待費的話,不能抵扣吧,分錄對不對麻煩老師看下:借:管理費用-業務招待費 應交稅費-未認證進項稅 貸:其他應付款***
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 53214 個
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宏艷 追問
2022-03-19 19:41
bamboo老師 解答
2022-03-19 19:41