送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-04-07 14:22

你好,這個款項是個人墊付了嗎?如果是
借:管理費用-業務招待費
貸;其他應付款—某某個人 

我是艾瑪 追問

2023-04-07 14:26

是墊付了,問題是這個是專票,但是作為業務招待費不能抵扣,那進項稅這部分怎么做

鄒老師 解答

2023-04-07 14:27

你好,按含稅金額計入 管理費用-業務招待費 核算就是了 

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,這個款項是個人墊付了嗎?如果是 借:管理費用-業務招待費 貸;其他應付款—某某個人?
2023-04-07 14:22:00
可以的,可以這么做的。
2022-06-09 10:48:17
你好,員工本人直接報銷招待費,可以做借 管理費用招待費,貸 銀行存款
2020-12-28 10:25:24
業務招待費增值稅發票不能作進項稅抵扣。 但可以在企業所得稅稅前扣除,企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰.
2019-09-05 10:23:53
招待費的進項不能抵扣。
2022-07-15 08:54:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...