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雪
于2022-06-09 10:47 發布 ??755次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-06-09 10:48
可以的,可以這么做的。
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業務招待費 貸方進入其他應付款么 員工先把錢墊了 錢可以打到員工的個人卡上么
答: 可以的,可以這么做的。
老師為什么會計付招待費非得做貸其他應付款,借其它應付款,直接做借管理費用招待費,貸銀行存款,不行嗎
答: 你好,員工本人直接報銷招待費,可以做借 管理費用招待費,貸 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,3月份的業務招待費做了賬了,但是發票日期是4月,需要沖銷重新做嗎?3月做賬:借:管理費用-業務招待費 15537,貸:其他應付款\' 155374月沖銷再重新做?
答: 對,沒有錯,就是這么做。
向老師請教一個問題,在5月份的賬中,員工報銷費用,借:管理費用-餐費 貸:其他應付款-XX,我現在要在12月份當中更正憑證,可以借:管理費用-業務招待費 貸:管理費用-餐費嗎?
討論
招待費屬于其他應收款還是管理費用
一般納稅人,收到一張超市采購的專票,作為業務招待費的話,不能抵扣吧,分錄對不對麻煩老師看下:借:管理費用-業務招待費 應交稅費-未認證進項稅 貸:其他應付款***
你好,老師,這個管理費用-業務招待費和銷售費用-業務招待費,是怎么區分的?我有點區分不開,現在我是把除了銷售部外的其他部門業務招待費支出如請客戶吃飯和送禮列入到管理費用-業務招待費中,如果是銷售部人員招待的我就列入到銷售-業務招待費,這樣可以么?
業務招待費是根據具體部門做銷售費用-業務招待費或管理費用-業務招待費,那到進行納稅調整時業務招待費是把銷售費用-業務招待費和管理費用-業務招待費合并一起在算還是怎么算?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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