
我們又一筆招待費,員工自己墊錢的,已經發生,但是發票還未到,月底要計提么?計提的話怎么寫分錄,比方說是三千,可以這么寫么?我們沒有 其他應付款-暫估 這 個科目借:管理費用-禮品招待費-業務招待費外部 2250.00 貸:其他應付款 2250.00還是說等發票來了,再做分錄
答: 您好,是需要計提的,借管理費用~業務招待費,貸其他應付款
老師,3月份的業務招待費做了賬了,但是發票日期是4月,需要沖銷重新做嗎?3月做賬:借:管理費用-業務招待費 15537,貸:其他應付款\' 155374月沖銷再重新做?
答: 對,沒有錯,就是這么做。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
招待費屬于其他應收款還是管理費用
答: 你招待費屬于費用的。










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