
老師你好請問一個問題,去年12月加計抵減金額忘記在12月報表里申報了,稅款已繳納,在今年重新更正了12月報表,退回的稅款要怎么寫分錄
答: 你實際收到了退稅款嗎
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在24年12月退回,這個金額應該填在哪張表的哪一行,現在要更正12月的申報表嗎
答: 2024年制造業進項加計抵減5%的金額在12月退回,應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
24年年終獎1萬元在25年1月發放,忘記了在24年12月申報個稅,在25年也忘記申報個稅,25年5月申報可以更正24年12月個稅補申報嗎?這樣更正不申報會不會有滯納金?
答: 那個只有去大廳補申報,補交稅需要交滯納金的




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月半彎 追問
2022-03-07 13:55
辜老師 解答
2022-03-07 14:26