
去年的發票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時候是入了以前年度損益的,那增值稅申報表上的收入,跟利潤表的收入就不一樣了,這個有關系嗎?
答: 還是我應該直接放回收入,不要放以前年度損益
你好老師,對于以前年度多交的增值稅,在當月怎么做申報抵減掉?
答: 你好; 電子稅務局 -? ?一般退抵稅管理里面? -? 里面有誤收多繳納? 退稅或者 留抵抵減?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
紅沖去年銷售發票計入以前年度損益調整,申報增值稅計稅銷售額有差異怎么辦?
答: 紅沖去年銷售發票并計入以前年度損益調整后,如果申報增值稅計稅銷售額出現差異,應根據實際情況進行處理。首先,應核對相關數據,確保申報表填報準確。如發現差異,應查明原因,并進行相應的調整。如果涉及少繳稅款,應及時補繳;如因填報錯誤導致多繳稅款,可向稅務部門申請退還或抵減下期稅款。





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微笑 追問
2022-02-17 19:18
meizi老師 解答
2022-02-17 19:20