
老師你好:我今年開(kāi)具一張去年銷售退回的紅字發(fā)票,賬務(wù)我調(diào)的以前年度損益和未分配利潤(rùn),那么當(dāng)月的增值稅申報(bào)表我怎么填制啊
答: 你好,抵扣這個(gè)月的正數(shù)收入就可以。
去年的發(fā)票今年紅字沖銷重新開(kāi)了,而且金額不一樣,那入賬的時(shí)候是入了以前年度損益的,那增值稅申報(bào)表上的收入,跟利潤(rùn)表的收入就不一樣了,這個(gè)有關(guān)系嗎?
答: 還是我應(yīng)該直接放回收入,不要放以前年度損益
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!我公司去年確認(rèn)收入1000萬(wàn),今年3月發(fā)現(xiàn)一筆100萬(wàn)的的收入應(yīng)該是去年12月確認(rèn),現(xiàn)更正的12月的增值稅申報(bào)表,準(zhǔn)備在匯算的時(shí)候申報(bào)所得稅,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在需要調(diào)整去年的賬嗎?還是直接用以前年度損益調(diào)整科目沖減未分配利潤(rùn),并修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表?如果不修改去年的賬,會(huì)不會(huì)造成賬表不符?
答: 你好!要去修改了。然后 要補(bǔ)稅和滯納金









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