會(huì)計(jì)師和稅務(wù)師一般指通過了什么考試 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,匯率利和發(fā)票號(hào)碼填寫后,還沒有自檢, 問
你好申報(bào)了,等著審核過程呢 答
4、甲公司生產(chǎn)X產(chǎn)品,單位售價(jià)為60元,單位變動(dòng)成本 問
你提的機(jī)會(huì)成本問題完全正確,原解析漏算了。 補(bǔ)上33000元機(jī)會(huì)成本后,選項(xiàng)D的利潤(347000元)依然是四個(gè)選項(xiàng)中最高的,所以最終答案D正確,只是原解析不嚴(yán)謹(jǐn)。 加工Y帶來的額外收益(80000元)遠(yuǎn)大于放棄的對(duì)外加工收益(33000元),凈賺47000元,因此D仍是最優(yōu)選擇。 答
成本核算怎么操作?匯算清繳,工商年報(bào),年檢怎么操作? 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
1、雙方對(duì)已完成運(yùn)輸?shù)綇S的**運(yùn)費(fèi)進(jìn)行開票結(jié)算:雙 問
滯箱費(fèi)違約扣款按銷售折讓處理, 開6% 紅字發(fā)票沖減運(yùn)費(fèi)收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅即可。 答

老師你好!我公司去年確認(rèn)收入1000萬,今年3月發(fā)現(xiàn)一筆100萬的的收入應(yīng)該是去年12月確認(rèn),現(xiàn)更正的12月的增值稅申報(bào)表,準(zhǔn)備在匯算的時(shí)候申報(bào)所得稅,我想問一下,我現(xiàn)在需要調(diào)整去年的賬嗎?還是直接用以前年度損益調(diào)整科目沖減未分配利潤,并修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表?如果不修改去年的賬,會(huì)不會(huì)造成賬表不符?
答: 你好!要去修改了。然后 要補(bǔ)稅和滯納金
紅沖去年銷售發(fā)票計(jì)入以前年度損益調(diào)整,申報(bào)增值稅計(jì)稅銷售額有差異怎么辦?
答: 紅沖去年銷售發(fā)票并計(jì)入以前年度損益調(diào)整后,如果申報(bào)增值稅計(jì)稅銷售額出現(xiàn)差異,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。首先,應(yīng)核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù),確保申報(bào)表填報(bào)準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。如果涉及少繳稅款,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)繳;如因填報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款,可向稅務(wù)部門申請(qǐng)退還或抵減下期稅款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,享受去年進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣后,去稅務(wù)局更改增值稅申報(bào)表就可以了,不需要更改財(cái)務(wù)報(bào)表是么?現(xiàn)在就在賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)賬嗎?
答: 你好;? ?你修改了增值稅 還得去改財(cái)務(wù)報(bào)表的; 要去改的;? 跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目處理的??
老師,您好!請(qǐng)問老師更正以前的增值稅納稅申報(bào)表產(chǎn)生了滯納金,滯納金做賬時(shí)候記在今年還是用以前年度損益調(diào)整呢?
去年的發(fā)票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時(shí)候是入了以前年度損益的,那增值稅申報(bào)表上的收入,跟利潤表的收入就不一樣了,這個(gè)有關(guān)系嗎?
2022年原材料結(jié)轉(zhuǎn)多了。 2023年做在借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整 。申報(bào)增值稅匯算清繳調(diào)增還是調(diào)減










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