送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-19 10:22

你好
借應付賬款
貸 管理費用

冉老師 解答

2022-01-19 10:22

借應付賬款
貸 管理費用
應交稅費,待認證進項稅

憂傷的豌豆 追問

2022-01-19 10:24

執行企業準則也是這么做分錄嗎

冉老師 解答

2022-01-19 10:25

執行企業準則也是這么做分錄

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相關問題討論
你好 借應付賬款 貸 管理費用
2022-01-19 10:22:39
您好,對的,就是這個分錄的
2022-05-24 09:57:47
你好,都可以的。如果你想價稅合計、做賬直接價稅合計做,就不用做應交稅費了。
2022-02-12 10:26:46
你好,是的,是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
同學,你好 1.分錄金額有誤,應交增值稅(進項稅額)為8000/(1? 9%)*9%=660 .55,管理費用金額為8000-660.55=7339.45。 2.調整分錄 借管理費用7339.45-7280=59.45 借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)59.45(紅字金額)
2022-11-27 20:33:59
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