
你好老師,我是一般納稅人,12月份有筆借 管理費用,借應交稅費,待認證進項稅,貸 應付賬款,因為發票稅號開錯了,1月重新開了,我1月份沖銷12月的分錄怎么做
答: 你好 借應付賬款 貸 管理費用
金稅盤的防偽稅控服務費科目是不是:借:管理費用 貸:銀行存款 ;借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用?一般納稅人
答: 您好,對的,就是這個分錄的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師一般納稅人全額抵扣金稅盤服務費,這樣做分錄對嗎?借:管理費用—辦公費 280貸:庫存現金/銀行存款 280借:管理費用—辦公費 -280借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 280
答: 你好,是的,是這樣處理的?
老師,小規模納稅人的稅控設備技術維護費,支付時,借:管理費用 貸:銀行存款;抵扣時,借:應交稅金-應交增值稅,貸:管理費用。如果一直沒有增值稅交,最終借方的應交稅金-應交增值稅應轉到哪去?
老師如果是付辦公室租金一般納稅人收到普票借:管理費用/辦公費貸:銀行存款如果是專票借:管理費用/辦公費 應交稅費/增值稅/進項稅額貸:銀行存款老師是這樣理解嗎?
老師,一般納稅人,付快遞費時候做分錄 借管理費用 貸銀行存款(付款的時候沒有收到發票) 后期 收到發票并抵扣時分錄 借應交稅費-應增-進項 貸管理費用 這樣做對嗎 正常做的話應該怎么樣做
老師,一般納稅人,付快遞費時候做分錄 借管理費用 貸銀行存款(付款的時候沒有收到發票) 后期 收到發票并抵扣時分錄 借應交稅費-應增-進項 貸管理費用 這樣做對嗎 正常做的話應該怎么樣做









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冉老師 解答
2022-01-19 10:22
憂傷的豌豆 追問
2022-01-19 10:24
冉老師 解答
2022-01-19 10:25