送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-20 15:37

你好,是的,是這樣處理的 

務實的大白 追問

2022-03-20 15:39

我看有的人是這樣做的

鄒老師 解答

2022-03-20 15:39

你好,這樣做沒有問題啊 ,是有什么疑問嗎 

務實的大白 追問

2022-03-20 15:40

借:管理費用—辦公費 280 貸:庫存現金/銀行存款 280 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 280
貸:營業外收入280

務實的大白 追問

2022-03-20 15:40

我不知道哪個正確?

鄒老師 解答

2022-03-20 15:40

你好,減免的時候,這個是沖減管理費用,而不是計入營業外收入核算的

務實的大白 追問

2022-03-20 15:43

這個稅盤服務費應該是做減免處理,還是進項稅處理?

鄒老師 解答

2022-03-20 15:44

你好,這個是可以全額抵扣(按減免稅額處理),而不是做進項稅額處理的 

務實的大白 追問

2022-03-20 15:48

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-20 15:48

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是的,是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
這個問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業稅的企業,進項稅額抵扣指的是企業可以將從其他企業或個人購買的商品或服務的稅費抵扣本企業應繳的增值稅。換句話說,當企業從其他企業或個人購買商品或服務時,購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57
你好,您這個是什么意思?
2022-04-15 14:51:34
你好,這個賬務處理是正確的。
2023-07-07 12:05:45
您好。是抵扣應交稅費應交增值稅貸方發生額
2022-01-29 21:30:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...