
老師,一般納稅人,付快遞費時候做分錄 借管理費用 貸銀行存款(付款的時候沒有收到發票) 后期 收到發票并抵扣時分錄 借應交稅費-應增-進項 貸管理費用 這樣做對嗎 正常做的話應該怎么樣做
答: 是的,是這樣賬務處理的
老師,一般納稅人,付快遞費時候做分錄 借管理費用 貸銀行存款(付款的時候沒有收到發票) 后期 收到發票并抵扣時分錄 借應交稅費-應增-進項 貸管理費用 這樣做對嗎 正常做的話應該怎么樣做
答: 不對,付快遞費時候應該做分錄 借管理費用 貸應付賬款(付款的時候沒有收到發票),后期收到發票并抵扣時分錄 借應付賬款 貸應交稅費-應增-進項 管理費用,這樣做才是正確的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:您好!客戶不小心把應該是200元的快遞費金額開成220元金額的發票。我們收票方可以用嗎?分錄如下:借:管理費用-快遞費 200 貸:銀行存款 200這樣可以嗎?如果不需要重新開具,對我們沒有影響吧?
答: 可以的,可以這樣入賬的額
老師一般納稅人全額抵扣金稅盤服務費,這樣做分錄對嗎?借:管理費用—辦公費 280貸:庫存現金/銀行存款 280借:管理費用—辦公費 -280借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 280
老師如果是付辦公室租金一般納稅人收到普票借:管理費用/辦公費貸:銀行存款如果是專票借:管理費用/辦公費 應交稅費/增值稅/進項稅額貸:銀行存款老師是這樣理解嗎?
?老師,早上好。我們有個一般納稅人去年一直0申報,報表都是自己瞎填的,現在我們想據實填寫,那銀行存款、管理費用等對不上,那怎么調整呢?
一般納稅人買一臺設備借:固定資產 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款為什么應交稅費也屬于銀行應該支付的費用?









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2022-04-13 11:39
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2022-04-13 11:43
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