送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-21 10:55

不對,付快遞費時候應該做分錄 借管理費用 貸應付賬款(付款的時候沒有收到發票),后期收到發票并抵扣時分錄 借應付賬款 貸應交稅費-應增-進項 管理費用,這樣做才是正確的。

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不對,付快遞費時候應該做分錄 借管理費用 貸應付賬款(付款的時候沒有收到發票),后期收到發票并抵扣時分錄 借應付賬款 貸應交稅費-應增-進項 管理費用,這樣做才是正確的。
2023-03-21 10:55:34
是的,是這樣賬務處理的
2022-04-13 11:38:26
你好,支付和收到發票的時候不對。借管理費用,貸銀行存款, 然后借專項應付款,貸其他收入。
2024-03-27 13:36:08
你好;? ?你收到發票? 進項稅不是應該做借方嗎? 你做貸方干嘛??
2022-04-08 11:11:42
借應付賬款,借管理費用,負數 在增加上一個這個分錄,再加上你的就對了。
2022-03-10 17:36:01
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