
老師,我想請教一下,就是我收到了23年1月初開的票,但是員工12月為公司業務支付的費用報銷,,那我做賬可以寫;借:管理費用--暫估貸:其他應付款--XX
答: 學員你好,借:管理費用--暫估 貸:其他應付款--XX 可以的
老師,21年提交的費用報銷都沒有付款,那做賬要把這些費用做在12月嗎?就是借管理費用,貸其他應付款嗎?
答: 您好!是的。是要先入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!其他應付款科目數據很大,近八百萬,我想消化一些,可以減少費用去沖減其他應付款科目嗎?比如說我們會收到很多沒有發票的費用,可以把這些費用在貸方減少嗎?借:其他應付款100萬,貸:管理費用/銷售費用?
答: 同學,你好 不可以的
請問老師,民辦學校之前沒收入的時候都是法人墊付出去的錢我掛其他應付款,然后現在有收入了直接沖減非限定性凈資產可以嗎,支付費用時借管理費用貸其他應付款,收入的時候借其他應付款貸非限定性凈資產可以嗎
老師請問:接受附條件的捐贈,如果退回全部或部分,按需要退回的金額,借方:管理費用 ,貸 :其他應付款。不明白為啥計入管理費用?
老師,我們辦公室的租金,每月計提租金,半年付一次款,但是去年下半年沒有付,現在準備付租金,發現去年下半年計提多了2千多元租金,請問現在怎么調整呢?當時的分錄是 借:管理費用 貸:其他應付款








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Amay 追問
2022-01-04 17:07
宋生老師 解答
2022-01-04 17:11