送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-10-30 17:10

同學,你好
不可以的

春花秋實 追問

2022-10-30 17:11

老師您好!那我要怎樣合理的消化掉其他應付款科目上的金額呢?

小菲老師 解答

2022-10-30 17:13

同學,你好
支付出去

春花秋實 追問

2022-10-30 17:16

老師,公戶上沒有這么多錢支付,老板一直轉私款到公戶上付貨款,如果付了,老板還是要轉回來到公戶上的

小菲老師 解答

2022-10-30 17:24

同學,你好
那公司的收入呢?

春花秋實 追問

2022-10-30 17:27

老師您好!收入一直有開發票的,很少有沒開票的情況,除非有一些工程拿房產來抵貨款,就要涉及到,借:固定資產,待認證進項稅,貸:營業收入(不開票收入),銷項稅

小菲老師 解答

2022-10-30 17:28

同學,你好
就是說,你的收入,賬戶里面沒有進來錢?

春花秋實 追問

2022-10-30 17:37

老師您好!公戶賬上沒有這么多錢還老板的,也有進,但是進的少,花的多,不夠付貨款時就需要老板打款到公戶上,剛剛看了下預付賬款借方有400多萬,貸方只有100多萬,應收賬款借方有700多萬,貸方只有300多萬

小菲老師 解答

2022-10-30 17:38

同學,你好
那這個沒辦法的,流動資金少,需要法人借款進來

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相關問題討論
同學,你好 不可以的
2022-10-30 17:10:18
您哈,這個的話是沒錯的,可以按照部門分攤
2024-05-16 12:53:51
學員你好,借:管理費用--暫估 貸:其他應付款--XX 可以的
2023-01-11 14:53:00
您好!是的。是要先入賬
2022-01-04 17:05:42
你好,可以這樣記賬的呢
2020-08-26 10:25:52
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