送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-07 09:19

你好;    按月做分攤 ;到時你多計提了。 紅沖:借管理費用  -2000 貸 其他應付款-2000   

薄荷凝望 追問

2022-04-07 09:22

已經跨年了啊,是去年下半年合計多計提了2000,現在今年3月怎么調整

meizi老師 解答

2022-04-07 09:29

 你好; 借其他應付款貸 以前年度損益調整; 借以前年度損益調整貸 利潤分配-未分配利潤   

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學分錄調整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
2022-04-24 13:45:14
你好,同學。正在為你解答。
2022-04-04 21:42:19
您好,是什么樣的業務呢
2022-01-15 16:22:28
同學,你好 那你去年的憑證是怎么做的?
2020-06-18 09:38:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...