
老師,我想請教一下,就是我收到了23年1月初開的票,但是員工12月為公司業務支付的費用報銷,,那我做賬可以寫;借:管理費用--暫估貸:其他應付款--XX
答: 學員你好,借:管理費用--暫估 貸:其他應付款--XX 可以的
老師,21年提交的費用報銷都沒有付款,那做賬要把這些費用做在12月嗎?就是借管理費用,貸其他應付款嗎?
答: 您好!是的。是要先入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!其他應付款科目數據很大,近八百萬,我想消化一些,可以減少費用去沖減其他應付款科目嗎?比如說我們會收到很多沒有發票的費用,可以把這些費用在貸方減少嗎?借:其他應付款100萬,貸:管理費用/銷售費用?
答: 同學,你好 不可以的








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