送心意

慧老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-06-27 00:28

你好,借主營業務成本,貸其他應付款

sherihappy 追問

2020-06-27 00:35

平時收到工資單計提時是借:主營業務成本貸:應付職工薪酬,繳納時借:應付職工 和其他應付款,貸:銀行存款,現在自己墊付是要借其他應付還是其他應收

慧老師 解答

2020-06-27 17:58

你好,自己先墊付的需要做其他應收款款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,借主營業務成本,貸其他應付款
2020-06-27 00:28:07
好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據會計準則,當期發生的主營業務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業本期的實際主營業務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
您好,借以前年度損益調整貸其他應付款。
2022-02-15 09:41:26
?借主營業務成本-9000? 貸其他應付款-9000? 借主營業務成本8250 貸應付賬款8250
2022-08-05 14:58:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...