
老師,我公司交億企贏年費1980元,分錄借 管理費用1980 貨 現金1980借 應交稅費一一增值稅一一減免1980 貸管理費用1980對嗎?如果對,那應交稅費一增值稅一減免1980這個科目的余額怎么處理
答: 這個不能全額抵減,可以抵減只有開票系統那個軟件和服務費
如果企業沒有銷項,是不是不用第二個分錄:借應交稅費 貸管理費用。啥時候需要交增值稅時再寫這個分錄?
答: 是指進項稅的處理嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
支付增值稅稅控系統技術維護費分錄?借 管理費用 貸銀行存款如果長期無銷項稅額要做抵減分錄嗎?借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用
答: 你好,如果是軟件做賬的最后一個貸管理費用改成企業管理費用負數。
分錄一:借:管理費用——辦公費 280 貸:銀行存款 280分錄二:借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 280 貸:管理費用——辦公費 280老師幫我看下這個分錄哪里有問題 ?
老師你好,麻煩問一下購買金稅盤的費用480元做了抵減增值稅,借:應交稅費--應交增值稅--減免稅費 借:管理費用(紅字),那么這個減免稅費期末是否結轉?









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2019-09-28 16:52
maize老師 解答
2019-09-28 17:02