送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-20 16:52

你好,學員,這個可以的

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你好,如果是軟件做賬的話,管理費用它的發生額在借方,如果你放到貸方,會影響你利潤表和科目余額表不一致。
2022-05-10 11:37:57
同學你好 對的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發票并付款的時候, 借:管理費用-辦公費, 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字, 借:管理費用-辦公費 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
你好,需要與? 應交稅費—未交增值稅? 做抵扣處理?
2023-03-09 13:15:58
同學你好 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款——期末 的分錄? 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
2022-04-18 10:18:20
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