
老師,我公司交億企贏年費1980元,分錄借 管理費用1980 貨 現金1980借 應交稅費一一增值稅一一減免1980 貸管理費用1980對嗎?如果對,那應交稅費一增值稅一減免1980這個科目的余額怎么處理
答: 這個不能全額抵減,可以抵減只有開票系統那個軟件和服務費
如果企業沒有銷項,是不是不用第二個分錄:借應交稅費 貸管理費用。啥時候需要交增值稅時再寫這個分錄?
答: 是指進項稅的處理嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤480元,當月認證了43.44進項稅,分錄 是借:管理費用服務費436.56 應交稅費--應交增值稅-進項稅43.44 貸 庫存現金480然后 借:管理費用-服務費 43.44 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 43.44再第二個月,做分錄 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款,480 借:管理費用-開辦費 -480然后生成了利潤表,利潤表,管理費用開辦費怎么顯示負480 了,是不是哪個分錄沒有做呢
答: 你是不是沒有需要交增值稅?
老師,公司繳納稅控維護費做會計分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,抵稅時再做分錄借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用,對嗎?
分錄一:借:管理費用——辦公費 280 貸:銀行存款 280分錄二:借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 280 貸:管理費用——辦公費 280老師幫我看下這個分錄哪里有問題 ?
老師你好,麻煩問一下購買金稅盤的費用480元做了抵減增值稅,借:應交稅費--應交增值稅--減免稅費 借:管理費用(紅字),那么這個減免稅費期末是否結轉?










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