送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-15 16:20

借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款)
借:管理費用  負數

maize老師 解答

2020-07-15 16:20

直接補上就可以,這個

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相關問題討論
借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款) 借:管理費用 負數
2020-07-15 16:20:25
您好 請問是單位籌建期間嗎
2022-10-15 19:58:47
你好,如果是軟件做賬的話,管理費用它的發生額在借方,如果你放到貸方,會影響你利潤表和科目余額表不一致。
2022-05-10 11:37:57
同學你好 對的 是這樣的
2023-02-08 11:47:42
您好。是抵扣應交稅費應交增值稅貸方發生額
2022-01-29 21:30:15
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