代工的產品,結轉生產成本的時候入庫存商品還是主 問
你好,入主營業務成本好一些 答
季度所得稅申報提示營業成本大于收入,成本就是折 問
可以的,后面可以補提 答
企業所得稅年報申報后,退的企業所得稅如何做賬 問
您好, 借:銀行存款 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:利潤分配-未分配 答
老師請問小規模納稅人可不可以開3%的技術服務費 問
可以開3%的技術服務費普票 答
@董孝彬老師 農民專業合作社聯合社采用的是什么 問
你好,他是執行:《農民專業合作社會計制度》(財會〔2021〕37號),自 2023年1月1日 起正式施行 答

應付賬款在借方,賬面上是我們多付了,實際并沒有多付,現在想調平要怎么做分錄?
答: 你好。這個需要查明原因。看當時是怎么付成借方數了
老師其他應付款在借方,實際上是平了,要調整怎樣做分錄把它調平
答: 你好 借:其他應付款 帶:營業外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
之前代理記賬公司給做的賬,上面掛了好多應收應付款項,實際上是走的現金,兩年累計了好多,現在想調整,應該怎么弄呢
答: 首先,你要仔細核實應該要調整的是那幾張憑證。然后摘要要說明清楚修改哪幾張憑證。 舉個例子 以前 借 管理費用 貸 應付賬款。實際上用現金支付。所以要這么改 借應付賬款 貸 現金。就是把應收應付沖掉。 最后要核實調整后的現金和銀行存款是否對上帳。
老師,以前會計做的往來不平,人家開票跟我們一直是按我們付就開票的,我想把前期沖平,現在賬上是借方:應付賬款8000,我們已付款,對方還沒有開票,實際人家票早就開給我們了。
請問老師,18年一筆應付賬款,貸方重復做了一筆,應付賬款多了一筆,現在2020年怎么調整賬,分錄怎么做?之前的分錄是:借:應付賬款 貸:其他應付賬款——王總
20年,有一筆分錄,借其他應付款,貸銀行存款。月末結轉成本,借主營業務成本,貸其他應付款。但是當時實際多付對方錢了,我現在想要把這個沖回來,分錄應該怎么做
應付賬款借方有余額,導致期末借貸方不平,要怎么調賬 是上一年的應付賬款借方余額沒轉到下一年,借貸方不平,那要做什么會計分錄調整





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