送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-01 10:47

你好;   多錄入了之前不平 ; 你是把差異金額錄入利潤分配去了的話; 那么你做賬 :借   應付賬款貸利潤分配-未分配利潤

憂傷的豌豆 追問

2022-04-01 10:49

執行的企業準則,是不是得通過以前年度調整損益科目啊

憂傷的豌豆 追問

2022-04-01 10:50

這么做對嗎老師  借應付賬款 貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

meizi老師 解答

2022-04-01 10:54

你好; 1. 是的。 就看你什么科目了。 對的   

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你好; 多錄入了之前不平 ; 你是把差異金額錄入利潤分配去了的話; 那么你做賬 :借 應付賬款貸利潤分配-未分配利潤
2022-04-01 10:47:31
你好,抵扣分錄你這邊不是寫了嗎? 月末進大于銷,可以不用寫分錄
2023-02-09 19:52:50
關鍵是離賬面上是否有那么多現金?
2023-12-12 16:53:24
你好;? ? ? ? ? ?抵扣的時候 月末做結轉分錄即可 ;? 看你當期的銷項稅是多少; 月末結轉即可? ?
2023-02-09 18:27:08
你好,你是指車輛一次性計提折舊的意思??
2023-01-04 09:28:32
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