老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

公司為小規模的 11月份代開了專票 所以會有附加稅 但代開當時已經代扣 當本月季度申報時沒把那筆附加稅填到已交那一欄 導致多繳了附加稅,這種情況怎么處理呢
答: 附加稅是根據你實際交納的增值稅計提和交納的。 申報時增值稅少,附加稅多,應該申報不成功罷
老師 你知道附加稅怎么退稅嗎?我公司1月在稅務局代開了一張專票3月又去沖紅了我把1季度的稅報完了增值稅我不用退 抵扣了可它附加稅還讓我交小規模 當時1月代開專票的時候附加稅已經繳納了
答: 你好; 電子稅務局里面 - 一般退抵稅管理 -誤收多繳申請表里面去申請退稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人,12月在稅局代開增值稅專用發票,增值稅銷項稅在開票當時已經在公司公戶扣繳了,附加稅需在1月初申報扣繳,這個附加稅要在12月份做預提嗎?如何做賬務處理?
答: 你好! 需要預提的





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