送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-30 10:33

一般都是用預付賬款科目的,用其他應收款只是個平賬的過渡科目,發票了就沖減其他應收款

傻傻兔 追問

2018-09-30 10:38

現在好多小企業,都是,只用應收應付科目。不設預收預付科目。意思是,以后有預付的,都用應收科目來過渡嗎?如果預付的時候,還沒有收到發票,就做應收,收到發票了再沖減應收?

辜老師 解答

2018-09-30 10:40

應收應付對應的科目是預收預付,如果沒有,就可以用應收應付科目,你月末結賬時,你可以吧應收應付負數余額的明細,在資產負債表上重分類到預收預付

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一般都是用預付賬款科目的,用其他應收款只是個平賬的過渡科目,發票了就沖減其他應收款
2018-09-30 10:33:54
你好,這個是可以的,放在預收里面也可以
2022-03-23 10:13:02
你好!你們收入電費還專差價嗎?
2022-03-22 18:01:33
借應付賬款,電力公司貸其他應收款代付電費,這就不要走代收代付了。
2024-12-09 10:47:51
你好 ;? ? ? ? 意思是先充值 ;在去 按實際發生的電費開票給你 ; 那么? ? ? 沒有抵減的? ?比如充值100? ;? 發生了 80 ; 開80發票給你; 你做80費用 ; 剩下的20還在 其他應付款? 借方掛著的 ;是的??
2022-12-08 11:01:17
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