送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-03-06 10:02

同學,你好 
借:管理費用-200 
貸:銀行存款-200 
 
 
借:管理費用  177 
應交稅費-應交增值稅-銷23 
貸:銀行存款200

三順 追問

2026-03-06 10:03

這樣管理費用就是負數老師,怎么處理

小菲老師 解答

2026-03-06 10:04

同學,你好 
不要緊,會損益結轉的

三順 追問

2026-03-06 10:05

本月再沒有費用,在利潤表管理費用就是負數,老師,會預警提示

小菲老師 解答

2026-03-06 10:09

同學,你好 
不要緊的

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同學,你好 借:管理費用-200 貸:銀行存款-200 借:管理費用 177 應交稅費-應交增值稅-銷23 貸:銀行存款200
2026-03-06 10:02:14
學員您好。您的分錄是正確的,按照三個月進行攤銷。
2020-06-22 17:01:21
你好,同學,可以做 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-27 10:40:06
你好!這個有轉賬單就好了
2022-02-14 11:53:24
你好,做賬是沒問題的,直接把這個發票付到那個,呃,預付賬款那個分錄后面也是可以的,然后你進項稅額的時候是直接按票面上的進項稅額一次性填到表二上,可以一次性勾選認證。
2023-08-11 14:06:33
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