
老師,25年有筆車險發票未到,26年3月發票到了,25年做賬借:管理費用200貸:銀行存款200。那26年這個發票是專票,進項稅是23,這如何賬務處理?
答: 同學,你好 借:管理費用-200 貸:銀行存款-200 借:管理費用 177 應交稅費-應交增值稅-銷23 貸:銀行存款200
你好!請教下,因業務需要總公司派骨干人員到辦事處指導工作,工資由辦事處對公賬戶轉到總公司賬上,由總公司發工資,那么辦事處財務人員做賬時,賬務處理借:管理費用_代付工資(臨時)10000 貸:銀行存款_10000 要付什么資料?
答: 你好!這個有轉賬單就好了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費用500,貸:銀行存款500,我發票1月才來,現在發現12月做錯了,拿做發票500怎么做賬
答: 你好,正確的分錄應該是哪一個?








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靜靜地、聼 追問
2020-06-22 17:02
范瑩老師 解答
2020-06-22 17:04