建筑行業,對方欠的工程款,用酒和房子來抵,分別怎么 問
借庫存商品 固定資產 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應收賬款 需要他們給我們開具發票才可以的 答
上個問題依然想多問個老師,取得甲和乙供應商開出 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師我們去年工資都是有錢了再發,沒錢了就先拖欠 問
因為個稅系統因為各種原因申報的不準確。我就按照賬面申報的 答
老師,2026年1季度不用申報《通用申報表(稅及附征稅 問
里面的工會籌備金一直0申報的,今年1幾度沒出現這個表? 答
老師,請問有員工在外地出差,位置很偏,很少有發票,然 問
你好,這個金額太大了 答

老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費用500,貸:銀行存款500,我發票1月才來,現在發現12月做錯了,拿做發票500怎么做賬
答: 你好,正確的分錄應該是哪一個?
上個月買的校服,上個月已經付錢了,借管理費用 貸銀行存款,但是對方把發票開成這個月了,我給應該怎么記
答: 同學你好,不影響的,是專票還是普票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!我們有一張專票金額1485.15,稅額14.85,合計1500,在2021年8月當時未收到發票,但支付了,當時借管理費用1500,貸銀行存款1500,現在收到發票了,也抵扣進項14.85,我怎么做賬呢
答: 您好 借:管理費用-14.85 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 14.85








粵公網安備 44030502000945號


