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福鋒
于2025-04-07 10:36 發布 ??112次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2025-04-07 10:39
你好,是的,做到4月份就可以了。
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老師 請問3月的費用沒有收到票,在4月收到發票,,在4月做記賬 和 報銷,嗎?
答: 你好,是的,做到4月份就可以了。
比如6月去報銷3月和4月和5月的費用,你在6月收到的報銷并發了錢,然后你要把這個費用分攤到3月/4月/5月對應的賬單?
答: 你好,不用的,直接在六月份做就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,我們4月收到的發票,能做在3月憑證里作為3月的成本費用嗎,
答: 不可以。因為發票跟屬期一定要相符,所以要把4月的發票放在4月的憑證里去記錄,3月的發票放在3月的憑證里去記錄,以此類推。
老師請問一下4月報銷費123在4月拿發票100元,4月份就不做這筆賬了嗎?在5月份才報銷,在4月發票100元,在5月發票23元,那這些發票都復在5月憑證上嗎?
討論
老師,請問例如發票是4月27日開好的,做記賬憑證,在7月才做可以嗎?例如是7月會計才收到發票。
老師好,我們是小規模納稅人,4月開具的發票到現在未收到款,因此準備紅沖發票,但4月該發票沒有入賬,請問現在怎么做賬呢?
老師請問一下3月份的物業費在4月繳費,沒有拿到票,5月才拿到票,4月的分錄借方計什么科目,
請問,1月買的辦公發票已抵扣,還沒有報銷,4月才報銷的,記賬聯應該放到1月還是4月呢
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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