送心意

賈小田老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-10-14 14:19

同學你好,4月借其他應收款,等收到票再記到成本就可以了

福鋒 追問

2023-10-14 14:43

好的老師
借 其他應收款
貸 銀行存款

拿到發票
借 管理費用
貸 其他應收款
是這樣嗎

福鋒 追問

2023-10-14 14:45

老師那如果記到預付賬款對嗎?

賈小田老師 解答

2023-10-14 14:47

預付是你4月付了5月的,你這個只是暫時沒收到票

福鋒 追問

2023-10-14 15:15

哦!好的老師 明白了謝謝啦!

賈小田老師 解答

2023-10-14 15:17

同學你好,如果沒有其他問題了麻煩點擊五星好評哦,感謝支持(∩_∩)

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相關問題討論
你好,需要列出來2019年的什么時間繳納,2020年什么時間繳納,2021年什么時間繳納,然后計算天數,計算滯納金。
2022-03-17 09:16:29
Na na每個月先作為費用處理,沒有支付的就放到其他應付款后面,年底一次性交的時候就減少其他應付款。
2022-03-13 10:52:42
這個需要按月進行攤銷處理。如果攤銷的時間過了,就是可以一次性計入費用處理
2018-05-22 14:33:20
你23年的費用計提沒呢?
2024-06-08 11:44:10
您好 如果確實發生了 沒有取得發票 可以暫估入賬
2022-04-09 17:48:48
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