送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-27 14:34

 你好;  沒有收到款; 那也得做  處理的; 按期做收入    借應收賬款貸主營業務 收入;  應交稅費-應交增值稅  

騎行的蝸牛 追問

2022-06-27 14:38

但是4月份就是未入賬,現在怎么處理呢?

騎行的蝸牛 追問

2022-06-27 14:39

是反結賬到4月份做嗎?

meizi老師 解答

2022-06-27 14:42

你好 ;反結賬去補做; 同時去  補報收入報稅的  

騎行的蝸牛 追問

2022-06-27 14:43

好的 謝謝老師

meizi老師 解答

2022-06-27 14:47

 不客氣的; 盡快處理哈; 避免有滯納金這些的  

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做賬方式如下: 當企業收到紅字發票時,做以下分錄:借:庫存商品等(根據發票內容計入對應科目)(紅字) ,應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字),貸:應付賬款(紅字)。 當企業開具紅字發票時,做以下分錄:借:應收賬款(紅字),貸:主營業務收入(紅字),應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(紅字)。
2023-11-14 21:18:10
你好 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本
2018-10-15 15:55:04
你好,學員,直接沖減主營業務收入的
2023-07-11 23:56:34
?你好;? 沒有收到款; 那也得做? 處理的; 按期做收入? ? 借應收賬款貸主營業務 收入;? 應交稅費-應交增值稅??
2022-06-27 14:34:46
你好,必須是銷售方紅沖的。
2022-02-18 11:56:55
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