送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-02-24 11:43

你好,這是你單位的主營業務成本嗎?如果是的話,2024年借助營業務成本貸應付賬款暫估。

郭老師 解答

2025-02-24 11:44

2025年發票到了,借,應付賬款,暫估,貸,利潤分配,未分配利潤,借,利潤分配未分配利潤,貸銀行存款

沒落的貴族 追問

2025-02-24 11:48

是主營業務成本。2024年12月,借:主營業務成本 200萬,貸:應付賬款200萬。2025年1月,借:應付賬款 200萬,貸:銀行存款 200萬。是這樣的嗎?發票是專票,還未認證。不需要用以前年度損益調整科目嗎

郭老師 解答

2025-02-24 11:50

不是你這個賬務處理不對,跨年了借,應付賬款,暫估,貸,利潤分配,未分配利潤,
借,利潤分配未分配利潤,
進項
貸銀行存款
2025-02-24 11:44

郭老師 解答

2025-02-24 11:51

沒有認證,把這個進項改成待認證
企業會計準則,用以前年度損益調整
小企業會計準則,用未分配利潤

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相關問題討論
你好,這是你單位的主營業務成本嗎?如果是的話,2024年借助營業務成本貸應付賬款暫估。
2025-02-24 11:43:54
您好,實際業務是24年的話就可以做到24年, 24年:借成本費用200 貸其他應付款200(后附25年1月開的發票) 25年1月:借其他應付款200 貸銀行存款200
2025-02-24 11:51:56
你好,這個是屬于二四年的你是應該
2024-12-17 13:32:10
你好,記入管理費用。但是做2024年所得稅匯算清繳的時候,納稅調減這個年終獎,2025年調增。
2025-02-15 19:53:43
直接調整成本費用科目調整為利潤分配-未分配利潤 。修改上年的報表,視同上年正常做了那個發票業務
2025-05-14 16:18:13
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