
老師好,我們有個項目是2024年簽訂的造價咨詢合同,金額200萬,發票及錢款都是是2025年1月開票并支付的。想把這筆費用做到2024年度,可以嗎?如果做的話,2024年跟2025年度怎么做賬,會計分錄分別是怎樣?
答: 你好,這是你單位的主營業務成本嗎?如果是的話,2024年借助營業務成本貸應付賬款暫估。
老師好,我們有個項目是2024年簽訂的造價咨詢合同,金額200萬,發票及錢款都是2025年1月開專票并支付的。想把這筆費用做到2024年度,可以嗎?如果做的話,2024年跟2025年度怎么做賬,會計分錄分別是怎樣?
答: 您好,實際業務是24年的話就可以做到24年, 24年:借成本費用200 貸其他應付款200(后附25年1月開的發票) 25年1月:借其他應付款200 貸銀行存款200
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,2025年1月發的年終獎是2024年的,但是2024年做賬時沒有計提,那么在2025年2月做賬時計提可以嗎,涉及到期間費用的,是計入利潤分配還是管理費用呢
答: 你好,記入管理費用。但是做2024年所得稅匯算清繳的時候,納稅調減這個年終獎,2025年調增。




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郭老師 解答
2025-02-24 11:44
沒落的貴族 追問
2025-02-24 11:48
郭老師 解答
2025-02-24 11:50
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2025-02-24 11:51