成本已經結轉了的到票怎么處理?

2018-07-03 10:55 來源:網友分享
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成本結轉是會計學識里面一個重要的內容之一,很多朋友在后臺留言說不知道成本已經結轉了的到票怎么處理?下面小編為大家介紹這個內容的相關處理方法,希望能幫助大家!

成本已經結轉了的到票怎么處理?

先把上個月暫估數按原數用紅字沖掉,然后按發票實際金額收料入賬,如果這個入庫材料月末有余額或沒余額,上月已結轉成本,本月就不用再紅沖和結轉,如果暫估的材料和來的發票只有一點差額,在月末成本結轉時一起調整掉就可以了.

結轉成本怎樣做分錄?

1.在你辦理購買商品入庫的時候,根據合同或入庫單進行暫估入賬.

借:庫存商品

應交稅金---待抵進項稅額

貸:應付賬款--暫估入賬

注意:*由于你沒有取得發票,因此,你不能認證抵扣.但是,當你取得發票后你肯定要認證抵扣.因此,你應將專用發票中的進項稅額暫掛.

*暫估入賬的金額一定要同以后取得的發票一致,以避免以后取得發票金額不一致所導致的金額調整.

成本已經結轉了的到票怎么處理?

2.銷售上面暫估的商品

借:應收賬款或銀行存款

貸:主營業務收入

應交稅金-增值稅(銷項稅額)

3.結轉銷售暫估入賬的銷售成本

借:主營業務成本

貸:庫存商品

4.在下月收到該暫估商品的發票并認證抵扣進項稅額.

紅字沖減暫估入賬的憑證

借:庫存商品

應交稅金---待抵進項稅額

貸:應付賬款--暫估入賬

根據收到發票(不需要重新辦理入庫)

借:庫存商品

應交稅金---應交增值稅(進項稅額)

貸:應付賬款或預付賬款或銀行存款

上文會計學堂小編已經介紹了成本已經結轉了的到票怎么處理這個內容,大家對這個內容了解的清楚了嗎,更多相關資訊,敬請關注會計學堂的更新!

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