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辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-06-01 13:45

直接做調整分錄就可以了,沖減進項稅,確認銷項稅  ,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅   貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅

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直接做調整分錄就可以了,沖減進項稅,確認銷項稅 ,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
2018-06-01 13:45:30
首先,你需要將原來錯誤的分錄進行沖銷。假設原來的分錄是借:待抵扣進項稅額,貸:應交稅費,那么沖銷的分錄就是借:應交稅費,貸:待抵扣進項稅額。
2023-07-22 18:00:54
您好 請問收到發票入賬的時候分錄怎么寫的
2020-06-29 09:09:47
你好,你這個進項大于銷項。不用交稅。也不用單獨另外做分錄,剩下的在表上留底就可以了。
2024-01-25 14:37:24
你好,進項稅額大于銷項稅時,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-10-26 16:35:39
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