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青檸

職稱會計實務

2023-07-22 18:00

首先,你需要將原來錯誤的分錄進行沖銷。假設原來的分錄是借:待抵扣進項稅額,貸:應交稅費,那么沖銷的分錄就是借:應交稅費,貸:待抵扣進項稅額。

光玄月 追問

2023-07-22 18:00

明白了,那如果我在做完這個調整后,發現我還有一部分進項稅額沒有錄入,我應該怎么處理呢?

青檸 解答

2023-07-22 18:00

如果你發現還有一部分進項稅額沒有錄入,你需要再做一筆分錄。這個分錄是借:進項稅額,貸:應交稅費。這樣,你就將未錄入的進項稅額補錄進去了。同時,你需要注意的是,這個操作可能會影響你的稅費計算,所以你需要重新計算你的應交稅費。

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首先,你需要將原來錯誤的分錄進行沖銷。假設原來的分錄是借:待抵扣進項稅額,貸:應交稅費,那么沖銷的分錄就是借:應交稅費,貸:待抵扣進項稅額。
2023-07-22 18:00:54
你好,小規模納稅人2021年季度報 賬做錯誤,是可以做相應更正的?
2022-03-15 16:04:39
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他
2025-05-25 16:48:25
直接做調整分錄就可以了,沖減進項稅,確認銷項稅 ,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
2018-06-01 13:45:30
你好! 具體是什么分錄錯誤了。 描述下。 你用的什么準則 ?
2022-02-25 00:10:27
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