送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-11-07 13:39

你好這你好,這種情況發票沒來呢就暫估入賬。借庫存商品 貸應付賬款-暫估,發票來了,把暫估的會計分錄沖銷,再按照發票做賬。

小美好 追問

2024-11-07 13:48

如果跨越了也是這樣對吧,如果幾個月都沒來,這個憑證就一直這樣放著嗎,到了就直接紅沖再正常做賬就好了吧

東老師 解答

2024-11-07 13:48

對的,是的,這么做賬就成了

小美好 追問

2024-11-07 13:52

好的,謝謝老師

東老師 解答

2024-11-07 13:52

沒事,幫忙給個五星好評,多謝

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你好這你好,這種情況發票沒來呢就暫估入賬。借庫存商品 貸應付賬款-暫估,發票來了,把暫估的會計分錄沖銷,再按照發票做賬。
2024-11-07 13:39:41
你好;? 是的;? 體現進項稅; 就可以 這樣走分錄的??
2023-02-06 14:10:27
同學,可以的哈,你這個沒有跨年是沒問題的。
2022-04-18 15:22:35
你好,對的是的,是這么做的。
2022-02-28 14:31:05
來銷售的嗎?如果是的話可以。
2023-09-27 17:51:16
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