
老師,您好,我想問一下,就是我們是貿易公司,就是當月采購入庫,我就是確認借方 庫存商品 進項稅額,貸方確認 應付賬款嘛 ,但是我采購入庫的時候供應商還沒有開發票給我們,那我要怎么入賬,還要做這個進項稅額嗎?不做的話,我庫存商品金額是怎么入? 謝謝
答: 你好這你好,這種情況發票沒來呢就暫估入賬。借庫存商品 貸應付賬款-暫估,發票來了,把暫估的會計分錄沖銷,再按照發票做賬。
老師,進口關稅、進口增值稅、往來入賬,需要區分EXW,FOB,CIF等成交方式嗎做1月份的賬可以這樣入賬嗎?借:庫存商品22424.46 庫存商品2023.54 庫存商品4005.23 庫存商品1092.92 庫存商品2670. 庫存商品286.31應繳稅金-應繳增值稅-進項稅額 4225.32貸:銀行存款4225.32 銀行存款719.68 應付賬款-德國公司31782.78
答: 你好;? 是的;? 體現進項稅; 就可以 這樣走分錄的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我在去年暫估了一個設備:借:庫存商品--設備 8849.56 貸:應付賬款--暫估 8849.55 1月份回來需要做2筆分錄:1、借:庫存商品--設備 -8849.56 貸:應付賬款--暫估 -8849.55 2、借:庫存商品--設備 8849.56 進項稅額:1150.44 貸:應付賬款--XX公司 10000 這么做對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。









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小美好 追問
2024-11-07 13:48
東老師 解答
2024-11-07 13:48
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2024-11-07 13:52
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