
借:營業稅金及附加2貸:應交稅費-附加稅?2??借:應交稅費-附加稅?1貸:營業外收入-政府補助?1老師這是23年做的賬,全額計提了,現在稅局稅金及附加和入庫金額調整一致。我調整申報表后發現利潤總額不變,那我還用在今年編制以前年度損益調整科目嗎?不用了吧?
答: 你好不需要得這里是
老師,小微企業 ,1月計提了附加稅費分錄:借:營業稅金及附加 --150 貸:應交稅費--城建稅 150,2月繳納稅款時分錄:借:應交稅費--城建稅 150,貸:銀行存款- -150,4月享受六稅兩費政策申請了退稅75元,4月收到75元退稅的。1、請問我1月多計的75元是否要做分錄沖銷(還是后面月份計提時減去這多計提的75元)。2、收到退稅的75元是做分錄:借:銀行存款 75 貸:營業外收入 75(還是應交稅費?)
答: 你好;? ? ?1.? 退的是 稅收優惠金額? 2.? 你做賬:借銀行存款貸營業外收入- 稅收減免額? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我想咨詢一下,今年不是有哪個“六稅一費”減免政策嗎,我們公司一二月份繳納的附加稅現在退回來了,那我應該怎么記賬,借:營業稅金及附加 負數(退回金額) 貸:應交城建附加 應交教育費附加 應交地方教育附加 負數 借:銀行存款 (退回金額)貸:營業外收入 這樣記賬對嗎?
答: 同學你好 對的 但是現在都是稅金及附加這個科目








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2024-10-30 10:51
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2024-10-30 10:52
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2024-10-30 11:00
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2024-10-30 11:00