
老師,您好!請問瓶裝液化氣公司根據鎮里文件,給老百姓免費更換減壓閥皮管,外購一批減壓閥皮管并免費進行安裝,具體怎么做分錄和申報?貨物買入:借:庫存商品,進項稅,貸:銀行存款,貨物出庫:借,營業外支出,貸:庫存商品,銷項稅(與進項稅金額一樣),安裝時:借:營業外支出,貸:應付職工薪酬?這樣可以嗎?是否可以稅前扣除,沒有通過任何機構的捐贈
答: 您好,分錄沒錯,但是不能稅前扣除
老師你好,如果是有一個社保費申報但是沒有扣款成功,在次年匯算清繳結束前發現補繳了,可以反結賬回2021年改賬嗎,2021年先計提借管理費用-1795.58,其他應收款-個人社保費790.96,貸其他應付款-應付社保費,工資計提借管理費用(發放工資數+個人社保部分)貸應付職工薪酬 工資發放借應付職工薪酬貸銀行存款其他應收款-個人社保費790.96然后在今年發現的時候去用三方協議扣繳了去年的社保,借其他應付款-應付社保費2581.78,產生滯納金營業外支出120貸銀行存款2701.78,這樣可以嗎
答: 您好,不需要反結帳,用以前年度損益調整即可
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發放工資時分錄是 借 應付職工薪酬 貸 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-社保/公積金(個人承擔) 銀行存款,職工薪酬支出及納稅調整明細表中工資薪金支出的實際發生額應該是借方應付職工薪酬還是貸方銀行存款??
答: 你好,借方發生額合計。
老師,請問生育津貼會計分錄怎么做,是不是可以這樣做借:銀行存款 貸:營業外收入付款時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
員工食堂費用支出需要通過應付職工薪酬科目核算嗎?借:管理費用--福利費,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款
利潤表根資產表不平,差一個滯納金 個稅滯納金,是從員工工資中抵扣的借,應付職工薪酬0.03貸營業外支出滯納金0.03,付款是借營業外支出0.03,貸銀行存款 這樣做報表不平 怎么才能平
在酒店行業中,預支員工伙食費:借:其他應收款 貸:庫存現金/銀行存款報銷員工伙食費賬務處理 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 這樣做分錄對嗎?








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米丫 追問
2024-10-17 10:02
微微老師 解答
2024-10-17 10:42