送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-14 12:52

您好
請問營業外支出結轉到本年利潤了么

實操學堂 追問

2022-04-14 13:35

借貸雙方平了,就沒有余額結轉了 利潤表填上滯納金發生額,就不平了

bamboo老師 解答

2022-04-14 13:37

請問資產負債表不平嗎?
可以截圖我看看資產負債表 利潤表 科目余額表嗎

實操學堂 追問

2022-04-14 13:45

用員工工資沖減的營業外支出    我做的借應付職工薪酬0.03 貸營業外支出0.03   支付時借營業外支出0.03貸銀行存款0.03

bamboo老師 解答

2022-04-14 13:46

 支付時

借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
支付的分錄不對啊

實操學堂 追問

2022-04-14 13:54

是做的借營業外支出     貸銀行存款

bamboo老師 解答

2022-04-14 13:55

不應該這樣寫分錄
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

應該這樣寫

實操學堂 追問

2022-04-14 14:00

老師我做借應付職工薪酬0.03,借營業外支出負數0.03    這樣可以嗎  這樣的話營業外支出發生額就為零,利潤表就不顯示了

bamboo老師 解答

2022-04-14 14:01

這樣寫分錄就沒有營業外支出科目發生額了 

實操學堂 追問

2022-04-14 14:31

工資余額就對不上了也   未發工資余額應該是31000

bamboo老師 解答

2022-04-14 14:32

您到底是滯納金還是工資啊?
如果只是單純的滯納金
借:營業外支出 0.03
貸:銀行存款 0.03
借:本年利潤 0.03
貸:營業外支出 0.03
只需要寫這樣的分錄就好了啊

實操學堂 追問

2022-04-14 14:45

因為個稅產生的滯納金,從員工工資里面扣0.03交的滯納金

bamboo老師 解答

2022-04-14 14:49

從員工工資里面扣0.03交的滯納金

那您交錢的時候
借:其他應收款 0.03
貸:銀行存款 0.03
然后扣員工的
借:應付職工薪酬 0.03
貸:其他應收款 0.03
也不是您那要寫分錄啊

實操學堂 追問

2022-04-14 15:01

那支付滯納金呢會計分錄  借:營業外支出003     貸;銀行存款0.03

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:02

支付滯納金
借:其他應收款 0.03
貸:銀行存款 0.03

你都說了扣除員工的工資 怎么可以計入營業外支出科目呢

實操學堂 追問

2022-04-14 15:05

好的呢,謝謝老師  報表平了

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:06

不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

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您好 請問營業外支出結轉到本年利潤了么
2022-04-14 12:52:48
你好,是的,就是這樣做了。
2025-06-13 13:37:25
您好,不需要反結帳,用以前年度損益調整即可
2022-05-12 10:12:08
你好,借方發生額合計。
2023-05-22 09:39:01
你好? 這樣處理是可以的 對
2023-03-07 10:21:22
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