送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-10-12 10:09

清理殘值
借:固定資產清理  
      累計折舊
貸:固定資產
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產清理
      應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1%
結轉固定資產清理科目余額
借:營業外支出
貸:固定資產清理

借:固定資產清理
貸:營業外收入

我只愛學習 追問

2024-10-12 10:28

以前沒有沒有留殘值 怎么做分錄呢

家權老師 解答

2024-10-12 10:30

借:銀行存款
貸:營業外收入
      應交稅費-增值稅-銷項

我只愛學習 追問

2024-10-12 10:32

好的 謝謝老師 是不是到時候我就是做個借:累計折舊貸:固定資產把之前金額反沖 然后在做個收入就行了

家權老師 解答

2024-10-12 10:32

是的,沖平就行了哈

我只愛學習 追問

2024-10-12 10:33

好的謝謝老師

家權老師 解答

2024-10-12 10:34

不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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相關問題討論
以前沒有沒有留殘值 怎么做分錄呢
2024-10-12 10:28:02
說的是收入部分,不是領用材料部分,會計學堂課件里面說的也是按估計售價或者是預計售價沖減在建工程
2022-05-13 15:07:53
銀行當時做了固定資產的嗎?
2024-01-06 10:01:23
借:銷售費用-運費10,貸:應付賬款10 借:應付賬款9,貸:銀行存款9 借:應付賬款1,貸:銀行存款1
2022-06-30 22:32:33
我上個月只做了借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費-增值稅-銷項這個分錄 可以這個月做借:累計折舊貸固定資產嘛
2024-11-14 17:22:23
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