送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-08-05 10:26

你好,三個月已經到了嗎?還是提前收到了發票?如果是提前收到了發票,按月借管理費用應交稅費、應交增值稅進項貸其的應付款。

郭老師 解答

2024-08-05 10:26

支付的時候借去的應付款,貸,銀行存款。

郭老師 解答

2024-08-05 10:26

支付的時候借其他應付款,貸銀行存款。

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你好,三個月已經到了嗎?還是提前收到了發票?如果是提前收到了發票,按月借管理費用應交稅費、應交增值稅進項貸其的應付款。
2024-08-05 10:26:36
您好 借:管理費用 貸:預付賬款 銀行存款
2019-12-30 10:05:30
收到物業費發票未支付款項計入其他應付款就是
2023-01-05 13:51:50
你好,11月份你這個沒看懂,借其他應付款1884.88是什么意思,一個月的物業費是多少,發票開了多少
2018-12-16 10:30:29
同學你好 收到發票之后直接計入管理費用
2022-02-24 10:53:49
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