企業賣東西不同稅率分別核算沒有分別核算按混合 問
兼營:同時做多種獨立業務,分別核算就各按各稅率,不分別就從高適用稅率 混合銷售:一筆業務既賣貨又帶服務,按主業稅率,不分開算 答
公司開業后,收到大鵝籌建期發票,怎么入賬 問
您好,您稍等我給您編輯 答
開票收入分錄這樣做對嗎?謝謝老師,您辛苦了 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請問一下工商年報:的城鎮職工基本養老保險是 問
同學,你好 是的。合并一起 答
計提和發放工資、社保、個稅的時候會計分錄,可以 問
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 答

先收到3個月的物業費專票,再付款,賬務怎么處理呀?
答: 你好,三個月已經到了嗎?還是提前收到了發票?如果是提前收到了發票,按月借管理費用應交稅費、應交增值稅進項貸其的應付款。
上個月水電物業費當時沒收到票記預付款,這個月收到發票,但是發票把水電物業全開到物業服務費里了。我要怎么做賬
答: 您好 借:管理費用 貸:預付賬款 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,10月的時候我按普通發票計提了管理費用物業費,借管理費用-物業費 1884.88, 貸其它應付款-某物業 1884.88,11月我支付了10-12月物業費,收到的是增值稅專用發票,11月做賬為:借:管理費用-物業費1778.19,其它應付款-某物業1884.88,預付賬款-某物業1778.19 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預付賬款-某物業1778.19,這樣對嗎?
答: 你好,11月份你這個沒看懂,借其他應付款1884.88是什么意思,一個月的物業費是多少,發票開了多少





粵公網安備 44030502000945號



郭老師 解答
2024-08-05 10:26
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2024-08-05 10:26